3月18日,金昌公路事业发展中心组织财务人员对永昌公路段2023年度预算执行、绩效管理、内控管理、财经纪律等工作进行了为期两天的专项审计。
审计组本着“以审促学习、以审促提升”的目标,查阅会计档案、经济合同、内控制度及会议记录等资料,针对审计中发现的问题,结合工作实际,深入探讨交流,分享好的经验做法。
此次交叉审计是对永昌段2023年度财务工作的一次综合“体检”。下一步,该段将以此次交叉审计为契机,认真查漏补缺、总结经验,以更高的标准、更严的举措强化内控约束,进一步夯实财务基础工作,为公路养护事业高质量发展保驾护航。